今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题:
反结转怎么操作
具体的问题现象如下:
凭证要改,反结转怎么操作
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
你好,请问是反结账还是反结转,如果是反结转的话,把结转生成的凭证删除即可,修改完凭证,记账,重新结转即可
反结账步骤如下:1.用账套主管登录,点击【月末结账】,选中需要取消结账的月份;2.同时按“CTRL+shift+F6”(如果键盘上有Fn键,可以同时按“CTRL+shift+F6+Fn”,是一样的效果);3.输入登录操作员的密码,【确定】即可。