我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件,在操作T+模块的时候碰到了个问题:
T+分摊
请教用友财务软件工程师如何解决?具体的情况如下:
采购入库进来的工作服,要付人家钱。工作服也要出库,分摊到利润里,怎么分摊。怎么操作合适(用的合并流程)
你说的分摊到利润里,这句话你是怎么理解的,利润就是个数字,作完销售费用后,月底就直接进入利润了,还分摊什么,销售费用不用分摊,这个问题是谁问你的。只有成本里的费用才有分摊的处理。
借:销售费用-宣传品
贷:库存商品-赠品
例如:进货单工作服(仓库:赠品仓,采购数量100,单价10,金额:1000),付给供应商钱做付款单;其他出库单(做赠品)【仓库:赠品仓,其他出库数量50,单价10,金额:1000】生成凭证的时候是上面的分录,科目设置这块也设置好销售费用-宣传品,库存商品-赠品。关键是分摊到利润里,怎么分摊。
这个业务你描述了几次了,按这次的描述,你是进货了一批工作服,然后,没作销售,作为工作人员的福利发下去了,我看你的描述应该是这个意思。采购不用说,很正常,关键是这个其他出库单生成凭证的时候,借 管理费用(管理人员使用的工作服) 贷 库存商品。你这个业务和分摊没啥关系,管理费用月底正常结转后就进利润了。
采购进来工作服做进货单(有成本),付供应商钱做付款单;我才想起来我没做销货单(赠品),做的其他出库单(赠品),最后分摊到利润里,怎么分摊。科目设置要设置哪几个科目
没说明是分摊什么费用
打错了,采购进来工作服做进货单(有成本),付供应商钱做付款单,销售工作服做销货单(做赠品了),最后做入库调整单(分摊费用),这次这流程没错吧!
描述有问题,工作服是直接付款的,有成本,销售出库也有成本,你要把什么费用分摊到这个成本里。
采购入库进来的工作服,要付供应商钱【采购进来工作服做进货单(付供应商钱做收款单吗?)销售工作服做销货单,最后做入库调整单,是这意思吗?】
就是作一张出库调整单,把你说的费用金额放进去。然后你看存货明细账,结存金额就增加了。就是这个操作。
怎么把金额摊入余额(这步不会操作,能给截个图吗?)
合并流程分摊不了,目录只有采购分开流程可以分摊。可以考虑变通,用出库调整单增加存货的结存成本,把金额摊入余额。
合并流程,存货分摊费用,需要使用入库调整单调整