请问应收应付、预收预付,做坏账要怎么处理?如题,往来...?

发布:admin阅读:45时间:5年前

我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件,在操作T+模块的时候碰到了个问题:

请问应收应付、预收预付,做坏账要怎么处理?

请教用友财务软件工程师如何解决?具体的情况如下:

如题,往来款项中存在一些时间很长的应收应付预收预付,想做坏账或者营业外收入处理,请问业务单据需要做什么单来生成凭证呢?

坏账的产生是不可避免的,由于客观原因存在,企业的应收账款收不回来,这样就产生了坏账问题。T+中没有专门的坏账处理功能,但是可以通过变通方案解决: 1.点击【往来现金】,填制一张收款单,表头折让金额为坏账的金额,点击分摊与应收的单据进行核销; 2.制单生成凭证的时候,该收款单制单时改成以下科目, 借:管理费用-坏账损失 贷:应收账款 可以在【总账】-【科目设置】中把现金折扣科目设置为管理费用-坏账损失 ,但这样会导致所有收款折让都走此科目,修改量较大,所以建议对坏账的凭证单独修改。

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