我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件,在操作T+业务往来模块的时候碰到了个问题:
T+ 标准版
请教用友财务软件工程师如何解决?具体的情况如下:
客户货款4000 实际收到5000 差额1000是给中间人的好处费。 不想虚增收入 怎么处理客户货款给了10万 其中一部分是货款钱5万,一部分是多买发票费用3千, 剩余退回,怎么处理
使用预收冲预收,选择这两个红蓝预收款单进行冲销,冲销金额录入为0,点击分摊、保存即可。后续使用预收中就不会再显示这两笔单据了
这种能和成零吗?或者不显示
预收冲预收,怎么做 直接预收款负数 如果这样,做收款单的时候 使用预收会显示 一个预收正数单子 一张负数单子 这两个单子一直会显示吗?
做收款单,选择这笔4000的应收单据进行核销,并在表头上录入折扣金额-1000,点击分摊、保存,收款单制单时需要根据实际财务需要这笔好处费走什么科目,选择科目制单
做预收款单10万,并做预收冲应收,与之前的应收货款5万冲抵。发票费用这里具体是个什么业务请详细描述,如果也是客户向本企业购买的,也是得先做个3000的收入单或其他应收单,然后用预收冲应收,将这笔3000应收冲销。剩余的预收款退回,是需要做一笔预收款单,录入负数金额,做预收冲预收即可