用友T3和用友T+固定资产得到反结账都是如何操作的...?

发布:admin阅读:57时间:5年前

我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件,在操作T+资产管理模块的时候碰到了个问题:

T3和T+固定资产得到反结账都是如何操作的?

请教用友财务软件工程师如何解决?具体的情况如下:

T3和T+固定资产得到反结账都是如何操作的?

T3反结账步骤如下:1.以最后结账月份登录软件(如6月已结账,6月日期登录软件),点击最上面一行菜单栏的【固定资产】,此时系统弹出提示框【登录日期XXXX不属于可修改月份XXXX】,点击【是】;2.再点击最上面一行菜单栏的【固定资产】-【处理】-【恢复月末结账前状态】,在弹出的提示窗口点击【是】即可。温馨提醒:T3固定资产反结账,会将新会计期间的数据清除,需要谨慎操作(如6月已结账,7月新增了资产,反结账会自动清除7月新增的资产记录)。注:文字太多,看着费劲--戳我查看图文并茂版【跟我学软件】教程

T+:系统管理-财务结账

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