我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件,在操作T+业务往来模块的时候碰到了个问题:
T+往来核销
请教用友财务软件工程师如何解决?具体的情况如下:
请教一下, T+v12.1普及版 往来现金里面。应收款或应付款在期初余额 ,后续发生业务,单据也进行核销,货款比期初应收应付的款项要多,现在多出来的这部分钱如何核销?
是的
退还了就做收款单的负数
所以要如何去核销这边款呢?这笔款确认是退还给客户了的
您好,收款单多出的会自动转存预收款,可以核销以后的应收账款。
可是销货进货单全部核销但是没有做折让,所以现在账上就多出来了一部分钱,还有一种就是之前收款了,后来销货的时候又现金收取了全部货款,导致的账上挂起了多余的账款。这部分款如何核销?
您好,做收款单和付款单时,多出的金额可以录入表头的折让。如果收款比应收多,折让需要录入负数。
不是会自动转成预收吗?