本月新增了固定资产模块 做了三个卡片 如何与总账对接...?

发布:admin阅读:66时间:5年前

我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件,在操作T+资产管理模块的时候碰到了个问题:

本月新增了固定资产模块 做了三个卡片 如何与总账对接?

请教用友财务软件工程师如何解决?具体的情况如下:

我新增了三个资产卡片,如何与总长对接啊?我结账的时候出现资产模块未结账的提示 但还是结账成功了,不知道这样对不对啊?还有资产模块 到月底了 我应该怎么操作啊?

您如果手工在总账做凭证,也能对上的。贷方您根据实际填写就好。贷方是应付的话,就是先挂账,然后支付。这都不影响总账与固定资产对账。

您单击固定资产模块,在业务处理下有个——与总账对账,您单击这个对账一下。如果不平,看一下是折旧不平还是原值不平

不应该新建一个卡片。这个长期待摊,您做凭证时,做到了什么科目?

我是不是要新建个资产卡片啊 装修费的卡片,然后利用卡片计提折旧啊?

老师,我看了与总账对账只有我当时记账的装修费7月份记账的 借长期待摊费用 装修费 只有这个不平,现在八月底 我结账的时候也显示不平,那八月份我应该怎么做帐才能平呢?

老师帮我看看这张图片上的,为什么让我与总账对账呢?我不知道应该怎么与总账对账啊?

老师 我期末结账的时候为什么出现资产科目与总账对账啊?我附图您看一下

老师,我是这样做的,我没有生成资产卡片的凭证,这个凭证我是自己做的,借固定资产 贷库存现金,但是我生成凭证的时候为什么是借固定资产 贷应付账款呢?这个凭证应该是怎么做啊 到底是贷库存现金 还是贷应付账款呢?

您好!新增的资产卡片,在总账模块中有个单据生成凭证,要把新增的资产账务数据生成凭证到总账。

资产模块一般就是做几种业务,资产新增减少变动,计提折旧,月末结账这些。

如果没有资产的变动,每个月只需要计提折旧,并把折旧数据生成凭证就可以了!

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