发票核销客户新建7月账套,有笔业务在6月收款,七月到...?

发布:admin阅读:68时间:5年前

我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件,在操作T+业务往来模块的时候碰到了个问题:

发票核销

请教用友财务软件工程师如何解决?具体的情况如下:

客户新建7月账套,有笔业务在6月收款,七月到票,进行发票核算时无核算明细,七月的付款金额在期初中

请确认下这笔款是期初应付,还是期初的预付,如果是应付,就是根据上面的回复做付款单与期初应付去核销,如果是期初的预付款,要录入到往来期初余额中的预付账款里,后续需要做进货单,用往来现金模块的预付冲应付,选择期初预付单据和进货单去冲销掉

是这样的,六月份的预付金额是在往来期初中的,没有做六月的采购订单和采购入库单,是查不到期初应付的,这样的话是不是要做六月的采购订单已经入库单,在根据供应商选择期初单据进行收款单的录入嘛?

苏娜:好的我是一下,谢谢

6月份的业务,应付账款应该录入到初始化-往来期初余额里的应付账款这个字段上,然后7月份实际付款时,做一笔付款单,点击选单,日期范围都清空,就可以过滤到期初的这笔应付账款记录去核销

六月份的采购订单,付款金额做在期初余额里面了,七月份发票到了,核销找不到单据

六月份发生的业务,付款金额录入到期初余额中了,七月份发票到了,无法找到对应付款单进行核销

不是很明白您的意思,具体是个什么业务场景,请具体描述下,是采购模块的付款还是销售收款

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