我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件,在操作T+业务往来模块的时候碰到了个问题:
怎样把应收账款余额调到应付账款里?
请教用友财务软件工程师如何解决?具体的情况如下:
怎样把应收账款余额调到应付账款里?比如应收账款张三余额3万,怎么调到应付账款里?填什么单据
就是两笔应收业务单据进行冲销,针对这个业务来说,做应收冲应收,蓝字和红字的应收业务单据冲销,这两笔应收业务单据就不会一直挂到账上了
我想请问下在什么情况下需要做我老是搞不懂
也可以,只要是做了收入单蓝字就会影响往来应收款的余额,只是不冲销的话,每次做收款核销时,就都会显示出这笔收入单来
标准版的,不做可以吗?
如果是专业版或标准版本,做收入单蓝字后,可做应收冲应收,与之前的红字应收业务单据冲销,不做的话也可以影响应收的余额
如果是12.3之前的普及版,是没有应收冲应收的功能,也是不用做的
不用做哪些什么应收冲应付 应付冲应收那些单子了吗? 直接做个收入单做个费用单是吧?
之前是负数的,做收入单蓝字,将应收余额调整为0,再做费用单增加应付账款
应收余额是负数,实际上应该是欠张三的钱了,把张三转到应付账款里
不能直接转到应付账款中,需要分别做应收业务单据的负数单据,减少应收,并在往来现金模块中做应收冲应收,再做费用单增加应付账款余额