我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件,在操作T+业务往来模块的时候碰到了个问题:
支付给供应商货款通过员工报销系统怎么做?
请教用友财务软件工程师如何解决?具体的情况如下:
员工先个人现金支付了供应商采购材料货款,后续拿供应商发票报销怎么处理,
把员工设置成一个供应商,先做其他应付单,业务类型选择借入,支付的时候选择其他应付单上填写的账号,后续进行报销的时候,再做付款单和其他应付单进行核销
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把员工设置成一个供应商,先做其他应付单,业务类型选择借入,支付的时候选择其他应付单上填写的账号,后续进行报销的时候,再做付款单和其他应付单进行核销
用友软件古老师,13年用友软件技术经验,有偿服务各类疑难杂症!
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