我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件,在操作T+业务往来模块的时候碰到了个问题:
往来对账单账款跟总帐科目应收应付不一致,怎么调?
请教用友财务软件工程师如何解决?具体的情况如下:
往来对账单账款跟总帐科目应收应付不一致,怎么调?
是的,科目总账要与业务明细为准。
您好,首先核对期初是否一致,涉及往来的业务单据是否全部制单;
总账--凭证查询,是否有差异凭证,先找到原因,再调总账;
调总帐是不是只有做凭证冲减?
我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件,在操作T+业务往来模块的时候碰到了个问题:
往来对账单账款跟总帐科目应收应付不一致,怎么调?
请教用友财务软件工程师如何解决?具体的情况如下:
往来对账单账款跟总帐科目应收应付不一致,怎么调?
是的,科目总账要与业务明细为准。
您好,首先核对期初是否一致,涉及往来的业务单据是否全部制单;
总账--凭证查询,是否有差异凭证,先找到原因,再调总账;
调总帐是不是只有做凭证冲减?
用友软件古老师,13年用友软件技术经验,有偿服务各类疑难杂症!
打开微信,点击右上角"+"号,添加朋友,粘贴微信号,搜索即可!