我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件,在操作T+总账模块的时候碰到了个问题:
T+有笔收款要冲销,5月份做在了预收款,从往来现金模块做的,冲销的话也要从模块冲销的话怎么操作呢。
请教用友财务软件工程师如何解决?具体的情况如下:
T+有笔收款要冲销,5月份做在了预收款,从往来现金模块做的,冲销的话也要从模块冲销的话怎么操作呢?在系统要做负数抵消吗,还是直接在总账中做?
嗯,是的
这就是预收款冲销是吧
您好,可以做负数金额的收款单,业务类型选择预收款,然后应收冲应收,业务类型选择预收冲预收。
我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件,在操作T+总账模块的时候碰到了个问题:
T+有笔收款要冲销,5月份做在了预收款,从往来现金模块做的,冲销的话也要从模块冲销的话怎么操作呢。
请教用友财务软件工程师如何解决?具体的情况如下:
T+有笔收款要冲销,5月份做在了预收款,从往来现金模块做的,冲销的话也要从模块冲销的话怎么操作呢?在系统要做负数抵消吗,还是直接在总账中做?
嗯,是的
这就是预收款冲销是吧
您好,可以做负数金额的收款单,业务类型选择预收款,然后应收冲应收,业务类型选择预收冲预收。
用友软件古老师,13年用友软件技术经验,有偿服务各类疑难杂症!
打开微信,点击右上角"+"号,添加朋友,粘贴微信号,搜索即可!