我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件,在操作T+业务往来模块的时候碰到了个问题:
T+账务处理
请教用友财务软件工程师如何解决?具体的情况如下:
T+ 我现在要给一供应商付款,有笔款我需要扣,但是由于单据没有传递到财务,这笔需要扣的款还没有做账务处理,现在我想先把付款(扣除此笔应扣款)的凭证做了,此时应付账款应该为负数,这种情况怎么处理?
您好,可以截图看一下吗?
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T+ 我现在要给一供应商付款,有笔款我需要扣,但是由于单据没有传递到财务,这笔需要扣的款还没有做账务处理,现在我想先把付款(扣除此笔应扣款)的凭证做了,此时应付账款应该为负数,这种情况怎么处理?
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用友软件古老师,13年用友软件技术经验,有偿服务各类疑难杂症!
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