采购收到发票多开发票怎么收发票采购订单订货100Kg...?

发布:admin阅读:66时间:5年前

我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件,在操作T+采购管理模块的时候碰到了个问题:

采购收到发票多开发票怎么收发票

请教用友财务软件工程师如何解决?具体的情况如下:

采购订单订货100Kg,收货时收到90kg,供应商开出发票100Kg,收发票时T+系统不允许多收。T+如何操作。

只能是变通实现了,采购入库单上点击操作-设置-明细,将损耗数量字段显示出来,入库单上录入实收数量为90,损耗数量为10,这样升成进货单时就是100.

或者就是做90数量的采购入库单,升成90的进货单,再另做一笔数量10的进货单,这样分开录入了

理解错了:流程:采购订单-再做入库单-在生成进货单-收发票

现在在入库时发现有破损,10Kg货没收,只有90Kg入库,生成的是90Kg进货单;此时收到供应商开来的发票是100Kg的发票;收发票时弹出“超出订货量,不允许收发票”;这样在发票已经开来的时候,能有什么变通的处理方法,能够把发票收进T+系统。

采购入库单生成进货单时数量不允许超出采购入库单,可以先做进货单再生成采购入库单

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