我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件,在操作T+业务往来模块的时候碰到了个问题:
应收冲预收
请教用友财务软件工程师如何解决?具体的情况如下:
应收冲预收,能不能在往来现金中做,生成凭证到总账中,两边保持一致,不是直接在总账里面做凭证
应收冲预,
在收款单使用预收
录入收款单(普通收款)的同时,可以使用预收款一起对应收期初、销货单)、收入单进行核销。具体的操作有两种方式: 可以直接录入【使用预收】的金额。录入后,系统通过把录入的【使用预收】金额与收款单上结算客户所有的预收款的余额合计进行比较,判断录入的金额是否可用。如果可用将把【使用预收】金额按照时间顺序分摊到各个预收款单。 手工指定预收款单。用户点击使用预收的参照,系统会弹出目前有余额的预收款单。用户通过录入金额的方式来选择具体的使用哪笔预收、具体的使用多少。
预收冲应收见截图,
这是预收冲应收啊,我想用应收冲预收
应收冲预收,在做现货单的时候使用预收就可以了,有专门的字段
具体怎么操作呢。做什么单据
可以的。往来现金里做单据就可以