应收冲应收退客户的定金 已经通过收款单做了 红字负数...?

发布:admin阅读:68时间:5年前

我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件,在操作T+业务往来模块的时候碰到了个问题:

应收冲应收

请教用友财务软件工程师如何解决?具体的情况如下:

退客户的定金 已经通过收款单做了 红字负数,往来账对上了 ,银行也对上了 ,为什么还要做应收冲应收呢,不做可以吗

不需要审核,一般同一个客户冲销金额是0,不需要制单

保存了 ,这样就算完了吗?要审核吗?我现在没有审核的权限,生成凭证那里也找不到这个单子

您好,收款需要做核销处理,一般预收款退回步骤如下:

1.在【往来现金】-【收款单】中新增一张红字收款单,业务类型为【预收款】,结算金额为退回的金额,但需录入负数红字; 2.将红蓝预收款单进行冲销,依次点击【往来现金】-【往来冲销】-【应收冲应收】,业务类型选择【预收冲预收】,点击【选单】将两张红字预收单与蓝字预收单选至表体明细中,在表头【冲销金额合计】中录0,点击【分摊】,最后点击【保存】即可。ps:普及版没有往来冲销功能,可以直接搜索【普及版如何做预收退回】。

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