期初其他应收负数,如何冲销应收一个客户期初其他应收是...?

发布:admin阅读:63时间:5年前

我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件,在操作T+业务往来模块的时候碰到了个问题:

期初其他应收负数,如何冲销应收

请教用友财务软件工程师如何解决?具体的情况如下:

一个客户期初其他应收是负数,本来是作为保证金的,总账对应其他应收款负数,现在发生销售,产生了应收,想就用保证金来冲账,如何处理呢?如果就做收款单,结算金额为零,核销明细那里一正一负正好抵消,看起来业务这边没问题了,但是这样不会生成凭证呢?那总账那边应收账款和其他应收款还是有金额,没抵消呢?

您好,应收冲应收是可以生成凭证的。

我知道业务上面可以处理,我是说不生成凭证的话,应收账款和其他应收的负数始终存在

您好,收款单结算金额为0是保存不了的,建议做应收冲应收,结算金额为0。

用友软件论坛 https://aichanjet.com/cjttj/229832.html

上一篇:用友T+手机下单收欠款为啥到电脑账不能核销欠款?用友...?

下一篇:销货单增加单据。,后面新增的单据都跑到第一张去了销货...?

用友软件古老师,13年用友软件技术经验,有偿服务各类疑难杂症!

微信号复制成功

打开微信,点击右上角"+"号,添加朋友,粘贴微信号,搜索即可!