我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件,在操作T+业务往来模块的时候碰到了个问题:
期初其他应收负数,如何冲销应收
请教用友财务软件工程师如何解决?具体的情况如下:
一个客户期初其他应收是负数,本来是作为保证金的,总账对应其他应收款负数,现在发生销售,产生了应收,想就用保证金来冲账,如何处理呢?如果就做收款单,结算金额为零,核销明细那里一正一负正好抵消,看起来业务这边没问题了,但是这样不会生成凭证呢?那总账那边应收账款和其他应收款还是有金额,没抵消呢?
您好,应收冲应收是可以生成凭证的。
我知道业务上面可以处理,我是说不生成凭证的话,应收账款和其他应收的负数始终存在
您好,收款单结算金额为0是保存不了的,建议做应收冲应收,结算金额为0。