我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件,在操作T+总账模块的时候碰到了个问题:
1.购买固定资产,首先在往来现金处,做了
请教用友财务软件工程师如何解决?具体的情况如下:
1.购买固定资产,首先在往来现金处,做了预付单。2.发票到了以后,通过固定资产模块生成了凭证,产生了应付。如何把预付与应付进行对冲?
好,谢谢!
@广州百翔王利例如在建工程,请自行选择个科目即可
中间科目应该是用哪个科目?
资产卡片制单的贷方和费用单制单的借方分别走一个中间科目,这样中间科目的余额就抵消了,合并起来实际也就是借 固定资产 贷 应付
那购买固定资产,生成的凭证,应该怎么填写,一般是借固定资产,贷应付账款
资产卡片制单就不要走应付账款了,走一个中间科目,与费用单借方的中间科目相抵
资产卡片不会形成应付账款,若想体现到往来里的话,就需要做费用单走应付账款科目
那如果这样做的话,不是会多一个费用单?
好的,谢谢!我试试
资产模块做的是卡片,而不会生成应付单据,需要手工到往来现金模块中添加一个费用单才会形成业务中的应付账款
应付这张凭证是从固定资产模块生成过去的
检查是否有做这个应付业务单据
可以找到预付冲应付,也可以找到预付单,但是找不到应付单。提示无数据或无权限。应付总账,应付明细账都找不到应付数据,对账单和凭证中有显示。
往来现金模块中有预付冲应付,如果是普及版,需要到付款单上,表头使用预付中选择预付款单,并选择应付单据冲销