我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件,在操作T+业务往来模块的时候碰到了个问题:
怎么把A的其他应付款5000转为B的应付
请教用友财务软件工程师如何解决?具体的情况如下:
怎么把A的其他应付款5000转为B的应付账款,A的期初其他应付又是负数,怎么办
A的期初其他应付不是负数吗?那转入到B上也只能为负数,为B减少5000应付,而不能增加5000应付
这样不对吧,我冲销完应该是B应付账款增加5000,这样-5000,不就是减少5000了吗?
是啊,就是按照上面回复的操作
A的其他应付减少5000,B的应付账款增加5000
是期初-600000里转出来-5000到B上?冲销金额合计录入-5000
那金额不就不对了吗?期初-600000,冲销5000
冲销金额合计就录入这笔负数
就是用应付冲应付,直接选择到这笔期初应付,转到B上
怎么直接转呢?如果在总账直接做,那业务往来帐就统计不到这笔
转到B上的话也是一个负数金额转过去
不是直接转到B上吗?还要与什么单据冲销?
因为期初其他应付是负数,可是我要冲销的金额是正数,所以分摊不了啊
[/流汗]不好意思打错了,是应付冲应付
应收冲应收只能选到客户的期初应收和其他应收呢,这个是供应商哦
往来现金中有应收冲应收,选择转出和转入客户,冲销金额合计录入这个负数分摊即可