我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件,在操作T+销售管理模块的时候碰到了个问题:
客户的预付款挂在其他应收款了,现在发票到
请教用友财务软件工程师如何解决?具体的情况如下:
客户的预付款挂在其他应收款了,现在发票到了,要先冲抵预付款,还要冲抵该客户的应收账款,怎能操作
业务单据还是预收只是凭证走的其他应收款科目吧?您就直接做预收冲应收,生成凭证也走其他应收款科目冲平即可。
我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件,在操作T+销售管理模块的时候碰到了个问题:
客户的预付款挂在其他应收款了,现在发票到
请教用友财务软件工程师如何解决?具体的情况如下:
客户的预付款挂在其他应收款了,现在发票到了,要先冲抵预付款,还要冲抵该客户的应收账款,怎能操作
业务单据还是预收只是凭证走的其他应收款科目吧?您就直接做预收冲应收,生成凭证也走其他应收款科目冲平即可。
用友软件古老师,13年用友软件技术经验,有偿服务各类疑难杂症!
打开微信,点击右上角"+"号,添加朋友,粘贴微信号,搜索即可!