我在使用用友T1进销存软件的T1业务单据模块中碰到了一个奇怪的问题:
老师,T1财贸宝里面,之前做的凭证是:借
具体的情况如下:
老师,T1财贸宝里面,之前做的凭证是:借:应付账款,贷:库存现金。怎样能调整成:借:其它应收款,贷:库存现金?
应该的
客气了
噢。好的。谢谢老师。
是的
噢。老师,8月已经做了月结,资产负债表和利润表也已经和手工帐对准 了。现在 再做一个8月的凭证,还需要再反月结,然后再重新月结吗?
那可以将凭证的制单日期改为8月
这样的话,不就跟手工帐对不准了?
凭证是几月的就影响几月数据
噢。那它之前8月的凭证做到费用里面了。现在9月再从费用里面调整到其它应收款里面,影响9月的利润吗?
如看凭证日期是什么时候,如9月的凭证制单日期就影响9月数据
噢。老师,再问下,如果是8月做的凭证,9月份还能做调整吗?对9月份的帐有影响吗?
如果是要调整可做借其他应收款贷应收账款调整