我在使用用友T1进销存软件的T1初始化模块中碰到了一个奇怪的问题:
T1工贸宝 A供应商期初有应收款2000
具体的情况如下:
T1工贸宝 A供应商期初有应收款2000,后来做进货单5000,怎么抵扣原来的2000应收
先收后付,相互抵消了。您操作一下就明白了
但是这样有个问题,这样做的话,系统会增加2000的收款和付款记录,但是实际财务只是支付了3000
应收款只能是通过收款单进行核销。付款单是核销不了的所以您需要做一笔收款单,核销期初的2000后期再做一笔付款单核销2000元即可
现在查看应付是3000,但是做付款单都不知道要怎么核销期初的2000应收