我在使用用友T1进销存软件的业务单据T1模块中碰到了一个奇怪的问题:
财贸宝。6月份的付款单错了,现在做到9月
具体的情况如下:
财贸宝。6月份的付款单错了,现在做到9月份了,怎么修改呢?
好的。
可以的,若是核销了需要反结账反月结到6月份处理。若是没核销直接通过调账单据处理。
核销的话是不是只能反结账了,没核销呢。我能不能用应收应付调整单调过来?
那您做的付款单核销了进货类单据吗?
是应该付给A的付给B了
如果只是金额错误了,您可以做钱流单据--调整单据进行调整。
那样的话会影响我678月份的账,我可以在9月怎么调整正确?
您的单据是6月份的,您需要反结账反月结到6月份才能修改的。
我想在9月份修改呢?
您好,您在信息中心--经营历程中找到该单据,点击高级操作--红冲并复制之后更改好之后选择审核人,点击单据过账。若是使用了财务模块,那么每个月会月结,您需要财务管理下面先反结账,然后在钱流单据下面业务月结存反月结之后在修改。