我在使用用友T1进销存软件的T1维护中心模块中碰到了一个奇怪的问题:
帮我解决下,,,客人拿了6020的货,我
具体的情况如下:
帮我解决下,,,客人拿了6020的货,我期初欠她1300,今天算给我4720,我今天发了3250的货,欠了她1470,我到底要怎么做才能把金额做到欠她1470
抵消应收应付需要通过单据核销 ,而不是加减 ,我之前说的方法就是用来核销期初的 , 因为最终的结果是 应付2770 ,那么我就做一笔付款单 核销期初1300 ,在做一笔收款 1300 也能产生1300元的应付款 , 这样期初应付1300 就转换成应付 1300 。这样就能用这笔钱来核销货款 ,因为期初的应付是不能直接核销货款的 ,只是单纯的应收应付总金额的计算。
那这个系统为什么期初账消不掉呢。都抵消掉了怎么会消不掉
这么梳理一下吧 ,按照正常操作单 ,收款4720 ,核销 3250 ,那么 产生应付款 1470 , 再加上期初的应付1300 ,那么单位应收应付 是 2770 。
那这笔钱不是已经抵消掉了吗,那如果我今天把1470的货发给他了,那系统里面是不是还是我欠她1300呢
客户支付4720+1300 期初欠款 ,也就是说 他支付了您6020 元 ,软件中期初应付是通过付款单核销的 ,也就是说 付款1300核销期初单据 ,而实际上您并没有支付这笔欠款 ,现金却又减少了1300元 ,所以在做收款单核销的时候 需要录入 收款 6020 元 ,在核销 销售单3250 元 所以是欠了货款 2770
我是原来期初入进去的欠客人1300的,我要怎么核销呢?
您好,客户支付4720 加上期初应付的 1300 刚好是6020的货款 ,也就是您现在欠了客户6020的物资, 由于期初1300只能做付款单核销,那么 1 先做付款单 1300元 结算了应付款,在做收款单6020 【因为您只收了4720 ,而刚才现金支付1300元,实际上并没有支付】 核销 销售单3250 , 那么现在还欠物资 2770 没有发货 ,在单位应收应付里面 提现的 应付款 2770