随着企业规模的扩大和业务的复杂化,手工记录财务信息已经不能满足需求。因此,用友财务软件的应用变得越来越普遍。本篇文章将为你介绍用友财务软件的相关知识点。
本文目录一览:
- 1、发生退款时用友T3系统现金流量表怎么处理
- 2、用友T3总账已结帐,如何反结帐、反记帐、反审核凭证
- 3、用友t3销售退货如何处理序列号
- 4、请问收到去年企业所得税退税500,用用友T3怎么做账?
- 5、只退票不退货用友T3如何操作
发生退款时用友T3系统现金流量表怎么处理
1、退货款在现金流量表中:经营活动产生的现金流量项目中填列。现金流量表是反映企业在一定会计期间现金和现金等价物流入和流出的报表。现金流量是指一定会计期间内企业现金和现金等价物的流入和流出。
2、打开用友软件的基础设置界面,按照基础档案→财务→会计科目的顺序进行点击。等来到会计科目的相关页面以后,可以在工具栏选择指定科目这一项进入。会弹出一个新的对话框,需要选择现金流量科目这一项。
3、打开界面后点击“增加”选择现金流量项目即可。\x0d\x0a\x0d\x0a填制流量的凭证,填制时涉及到现金流量科目的就会自动跳出“现金流量表“的对话框,选择对应的项目和金额保存即可。
4、再依次点击菜单栏上的“数据”菜单-关键字-录入,输入要出报表的年月日,日要输当月的最后一天;点击“确认”后提示“是否重算第1页”,点击“是”。
5、首先登录用友T3系统,选择“财务管理现金流量表”,点击“新建”按钮,进入现金流量表的新建界面。
6、用友T3出现“现金流量项目大类没有预制“,请按以下操作处理。
用友T3总账已结帐,如何反结帐、反记帐、反审核凭证
第一步:反结账 进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
点击总账下的月末结账,本月份的是否结账没有Y标志。如果已经打上了Y标志,需要先反结账。反结账的操作是在该界面上,同时按键盘上的Ctrl+Shift+F6,输入账套主管密码就可以完成反结账。
一,反结账。 用友U8的反结账是在结账功能中实现的,在软件中,选择“结账”图标,并单击。 如果想取消2018年8月份的结账,选择2018年8月份后,出现蓝条,以示选取成功。
反结账:点击用友软件界面上的月末结账,点击一下要反结账的月份,同时按下ctrl+shift+f6 ,弹出一个窗口,如果有密码就输入密码,没有就直接点击确认即可。
审核凭证:退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套---总帐系统---审核凭证---选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)---记账。
问题五:用友T3如何反记帐、反结帐、反审核 在总账――凭证――恢复记账前状态。 反结账:在结账界面,选定要进行反结账的月份,按ctrl+shift+f6 反审核:审核操作员在审核凭证中选定需要取消审核的凭证,按取消审核。
用友t3销售退货如何处理序列号
有三种退货的处理方式:根据销售订单生成退货单;根据发货单生成退货单;增加空白退货单(手工维护,不参照任何单据)。
可以的,在整理凭证时会提示是否整理断号凭证,选否,然后在总帐的选项里把系统编号改为手工编号,之后再做一张凭证就可以手工输入凭证号了,做完后又把手工编号改为系统编号就可以了。
可以。购买用友t3产品可以退款。退款的话要填制红字的采购发票,来形成负数的应付款,同时退款时填制红字付款单和红字采购发票核销。
依次点击基础设置-基本信息-编码方案-供应商/客户分类编码级次进行修改。注:背景为灰色的,不能修改。如果你的供应商/客户编码已经使用过了。
请问收到去年企业所得税退税500,用用友T3怎么做账?
如果退的是当年的 借:银行存款。贷:所得税费用。如果退的是以前年度的 收到退税款时:借:银行存款。贷:应交税费--应交所得税。结转时:借:应交税金--应交所得税。贷:以前年度损益调整。
收到企业所得税退税款需要分情况来处理,如果退的是当年的,分录如下,借:银行存款,贷:所得税费用。如果退的是以前年度的,则做如下分录,借:银行存款,贷:应交税费—应交所得税。
以前年度损益调整是对以前年度财务报表中的重大错误的更正。应交税费是指企业根据在一定时期内取得的营业收入、实现的利润等,按照现行税法规定,采用一定的计税方法计提的应交纳的各种税费。
企业所得税怎么做账按月(季)预交所得税的会计处理:按照税法规定,企业所得税应按年计算,分月或分季预缴。
如果收到以前年度的退税,你可以把这笔钱计入到营业外收入。
只退票不退货用友T3如何操作
如果不计入应收账款了,就直接删除发票、发货单,改做一张其他出库单。
可以。购买用友t3产品可以退款。退款的话要填制红字的采购发票,来形成负数的应付款,同时退款时填制红字付款单和红字采购发票核销。
你就按实际情况选择流量项目。 进入UFO报表,文件——新建——选择模版——现金流量表——选择要设置的单元格——点击函数向导——用友账务函数——现金流量函数——选择要设置的项目。确定。公式设置完成。
做账操作步骤 用友T3有着自己的一套记账流程。传统流程如下:填制记账凭证审核记账凭证记账月末转账审核记账月末结账结账。
本月在存货核算里做假退料单不用审核,直接做正常单据记账,生成红字凭证。
用友T3反流程:取消结账→取消记账→取消审核→修改凭证。取消结账(用账套主管操作):点“总账—期末—结账”,打开了结账窗口,选择需要取消结账的月份,同时按“CTRL+SHIFT+F6”,输入账套主管的口令点“确定”。
在当今信息时代,输入用友t3退款如何处理和用友t3怎么撤销记账已经成为我们获取知识和商机的重要手段。希望本文能够对您有所启发和帮助,谢谢您的阅读。