今天在使用用友T3财务软件的T3固定资产模块中遇到一个使用问题:
t3标总账和固定资产不平
具体的问题现象如下:
T3总账和固定资产对账不平,这是13年12月份的,凭证现在已经做到18年8月份了,总账和固定资产差了37180元,然后这张凭证的固定资产加起来是37180,但这张是结转的凭证,请问是跟这个有关系么,我现在应该怎么把它两调平
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
不知道正确的是多少,那么我感觉也有点无能为力。不在软件中缕清这个数据,也必须在软件外算清楚应该是多少,这样,总账,反结账反记账到期初,把期初调整成正确的。固定资产模块期初没有办法调整了,就从1月开始,做固定资产折旧变动单,调整成正确的,跟做账一样的数字。做折旧变动单,就是把现有的折旧额,调整成一个多少数。您打开这个单据就会了
张彩用:老师,请问我这个问题应该怎么给他解决啊,从18年开始,怎么给他强制调平
我们就是服务商,但我这边也没用过支持网,好像没有分了,我可以把账套发到你邮箱么,客户应该不知道正确的折旧和原值是多少,不打算从13年调了,想直接在18年期初调整,就是不知道应该怎么调整
你们能联系到服务商吗?如果可以,让服务商发账套。如果都没有,先跟客户确定一下,他那边希望怎么调,他自己知道正确的折旧和原值各是多少吗?如果要从13年调整,那么就意味着,要把13,14,15,16.17.18 的每个月都要重新动,因为前面错了,肯定后面都是错的。
只调整现在的,或者最多从2018年期初开始调整,您可以直接做账务调整和固定资产变动。
我们这边没有支持网哎,还有什么办法能把账套发给你们,让你们看一下么,因为客户现在就需要把账给调平
累计折旧理论上来说确实需要从源头找原因的。但是差这么多年,您回去调整,应该工作量很大的,不回去调整,就需要您知道,现在正确的数字是什么?如果固定资产需要调整,就做固定资产累计折旧变动。或者账务凭证调整。
这个问题,建议您提交支持网一下,把账套数据发过来。直接从本地分析一下
他这是13年12月份的时候是总账多了37180,那个时候累计折旧还是平的,但现在账已经做到18年6月份了现在已经差了这么多了,如果不回去修改,请问我现在应该怎么修改,才能给它调平
您好!可能有关系。结转为什么要结转固定资产啊?这个首先得明白,2013年到底为什么有这么一笔,是把什么科目结转到固定资产了?正常情况下,除非新增资产,或者及其少见的盘盈资产这种情况,其他情况很少会出现借方固定资产增加的这种凭证。因此,先要了解13年这笔业务怎么回事。要修改的话,如果不返回修改,直接在本年度修改,那么建议直接在当前月份修改,当前月份修改,就直接做一笔减少固定资产的凭证就可以。或者在18您期初,修改期初余额,把固定资产总账数据减少37180.