今天在使用用友T3财务软件的T3核算管理模块中遇到一个使用问题:
T3夸月到票的业务
具体的问题现象如下:
T3成本问题:我在7月做了一张材料入库9元。发票是9月才到。可是我当月入库,我就会当月材料出库那个入库是暂估的9元,那么材料出库也是暂估的9元吗?那如果是材料入库和出库都是暂估的9元,那我的成本不就是不准确。有1元的差额。这个我在7月和8月还有9月是怎么做尼
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
您好,如果是暂估业务发票到之前就出库了,那需要发票到后填制出库调整单来调整存货结存成本。7月正常的采购入库记账制单并结账,8月不需要处理,9月发票到后和入库单采购结算后对入库单进行暂估成本处理,然后填制出库调整单。