今天在使用用友T3财务软件的T3销售管理模块中遇到一个使用问题:
8月销售出库,9月才开发票。如何在8月确认应收款
具体的问题现象如下:
8月销售出库,9月才开发票。如何在8月确认应收款
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
这?理论上来说不可以,确认应收的情况就那么几种。他这个出库确认应收,却还是要用发票确认,哪怕这票是虚拟的。其实实际上也真的发出商品和开发票并不是总能在同一个月,咱们都是通过发出商品这个科目过渡的。建议他那里也这么做。如果实在不想,最好跟审计那边咨询一下,这种情况是否可行。
财务这边出库就要确定应收。可以8月份做一张发票。9月份再做一张红票冲掉8月的。再重新开一张票吗?
您好!如果8月非要确定应收,那么会造成账实不符,如果金额比较大,一定会被税局或者审计查到的。不建议这样操作。
如果我8月份要确定应收,要怎么做
这种处理方式,一般是把库存商品先转到发出商品中。即:借 发出商品 贷: 库存商品
您好!这种情况,8月没有办法确认应收的。因为确实没有开出销售发票