反结账问题记账凭证生成了   总账没记账呢   有个入...?

发布:admin阅读:68时间:5年前

今天在使用用友T3财务软件的T3核算管理模块中遇到一个使用问题:

反结账问题

具体的问题现象如下:

记账凭证生成了   总账没记账呢   有个入库单 不对了  核算管理 怎反结账呢

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?

核算管理反结账步骤如下:1.以结账月的下一月登录账套,如5月结账,若想反结账需以6月登录账套,点击【核算管理】,点击流程图中的【月末结账】;(或者是进入【核算管理】模块,点击上方【核算】下拉菜单-【月末结账】)2.在跳出的窗口,选择【取消结账】即可;注:如果总账已经结账,需对总账进行反结账,才能对核算进行结账。

如图

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