今天在使用用友T3财务软件的T3往来管理模块中遇到一个使用问题:
其他应付款付款错计入应付账款核销怎样调整
具体的问题现象如下:
其他应付款付款错计入应付账款核销怎样调整
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
可以反结账、取消凭证记账到这个月份,若凭证已审核的话也要取消审核,作废凭证重新添加为正确的凭证即可
是以前月份做错的,能调整吗
如果指的是做凭证时科目走错了,作废凭证后重新添加正确科目的凭证即可
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用友软件古老师,13年用友软件技术经验,有偿服务各类疑难杂症!
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