今天在使用用友T3财务软件的T3核算管理模块中遇到一个使用问题:
T3 委外入库的加工费发票跨月收到的,
具体的问题现象如下:
T3 委外入库的加工费发票跨月收到的,这个月把虚拟的发票(材料费)和加工费的发票和委外入库的入库单结算了,在核算模块暂估成本处理里有显示之前委外加工的入库单,是不是也要红冲再蓝字报销,和其他的采购入库单一样操作?还是不用理会?还是我做的不对?
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
亲,也需要先暂估生成红蓝回冲单再制单的哈。
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用友软件古老师,13年用友软件技术经验,有偿服务各类疑难杂症!
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