今天在使用用友T3财务软件的T3销售管理模块中遇到一个使用问题:
发票问题
具体的问题现象如下:
供应商开了红冲17%的专票,又重开了16%专票,这个在T3系统里面如何处理呢,谢谢
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
取消删除之前的采购结算单,才能再选择到这笔采购入库单与新的发票进行结算。否则也是需要做红字的采购入库单,然后再通过16%的发票重新生成一笔采购入库单进行结算的
您好,之前的采购入库单已经和17%的采购发票结算了,现在又收到了红冲的17的采购发票和一张16%的采购发票,这个16的采购发票是和哪个单据做采购结算啊?
采购也是一样的,与之前蓝字17%的发票冲掉的话,供应商往来中做应付冲应付即可,再做一笔16%的蓝字采购发票,若这笔蓝字发票上的存货数量已经全部入库有对应的采购入库单,需要做采购结算,选择这笔入库单和发票进行结算
您好,是采购发票,不是销售发票,之前已经做了17%的采购发票,现在供应商那边又开过来一个17%的红冲发票以及一个16%的蓝字发票,应该如何处理,是否需要做采购结算这些,谢谢
如果是之前已经做了一笔蓝字的17%的发票,开了红字的发票要冲销并重开个16%发票的话,做一个17%红字销售发票,并在客户往来中做应收冲应收,选择红蓝的17% 的发票进行冲销,然后重新做一笔16%的销售发票,后续收款时做收款单与这个发票进行核销即可