老师好辛苦哟要反结账  怎么显示处理了  这是怎回事呢...?

发布:admin阅读:91时间:5年前

今天在使用用友T3财务软件的T3核算管理模块中遇到一个使用问题:

老师好辛苦哟

具体的问题现象如下:

要反结账  怎么显示处理了  这是怎回事呢

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?

核算模块反结账需要以下月日期登录软件,同时需要下月出、入库类单据未记账未生成凭证情况下才可操作。

1.查看单据是否生成凭证,如生成请删除:

(1)点击最上面一行菜单栏的【核算】——【凭证】——【购销单据凭证列表】中查看是否有生成凭证的记录;(2)如果有,把当期生成的凭证删除,(比如5月份结账了,需要6月份日期登录删除6月份的凭证);

2.查看单据是否记账,如记账取消单据记账:

(1)点击最上面一行菜单栏的【核算】——【核算】——【取消单据记账】,填写过滤条件,点击【确定】;

(2)选中对应的单据,点击上面的【恢复】;

3.在购销单据对应的凭证和记账取消后,点击流程图中的【月末结账】,选择【取消结账】,点击【确定】即可完成。

取消记账试试看

用友软件论坛 https://aichanjet.com/yyt3/107196.html

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