今天在使用用友T3财务软件的T3初始化模块中遇到一个使用问题:
T3结转
具体的问题现象如下:
总账系统要到7-8号才能做完 进销存能不能先结转,19年1月1号,要录单子。
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
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给您补充一句,注意结转总账时,若下年也录入了凭证,要确保下年的凭证是未结账、未记账、未审核的状态才能做总账年度结转
也可以的,注意总账结转时,若下年也录入了凭证,要确保下年的凭证都需要记账后才能做总账年度结转
12月份总账模块可以不用先结账吧,只要先建立年度账,然后将购销存等模块做结转上年数据。然后就可以做购销存模块业务,总账等全部做完在结账,然后结转一下总账上年数据就可以吧!
可以的,需要先将总账模块12月份结账,建立下年的年度账,然后将其他的模块做结转上年数据的操作,总账模块是最后结转的,可返回上年取消总账12月份结账继续后续业务。注意年结前先做好账套备份