固定资产结账不平衡要怎么解决这个要看哪里...?

发布:admin阅读:92时间:5年前

今天在使用用友T3财务软件的T3模块中遇到一个使用问题:

固定资产结账不平衡要怎么解决

具体的问题现象如下:

这个要看哪里

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?

固定资产与总账对账不平,可以排查以下情况:1.检查科目设置:【固定资产】-【设置】-【选项】-【与账务系统接口】-【固定资产对账科目】、【累计折旧对账科目】,应分别设置对应科目:固定资产、累计折旧。2.检查期初是否能对上。固定资产模块【原始卡片】的原值、累计折旧是否等于总账模块科目【期初余额】固定资产、累计折旧的数据,如果不对,需要在期初进行调整。3.检查固定资产模块当期所有业务是否已经全部生成凭证到总账,总账模块有关固定资产、累计折旧科目的凭证是否都是从业务模块生成过来的。如果少生成了、或者总账模块手工多录入了,也会导致对账不平。4.将所有凭证进行记账。5.如果总账和固定资产还是对账不平,请先备份账套数据,下载并使用《固定资产对账不平》工具下载点我点我!和《固定资产总账重算工具》修复重算一下:工具下载点我点我!。6.如果还是不能修复问题,请由服务商提交到支持网并上传账套备份,由工程师给你处理。

若实际业务中并不需要进行调整的话,这个提示可忽略,在固定资产-设置-选项中勾选与总账对账不平也允许结账的选项即可继续月结

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