今天在使用用友T3财务软件的T3模块中遇到一个使用问题:
18年已经结账,需要修改凭证,怎样反结账反结账
具体的问题现象如下:
18年已经结账,需要修改凭证,怎样反结账反结账
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
亲,操作前备份好账套
反结账步骤如下:1.点击【月末结账】,选中需要取消结账的月份;2.同时按“CTRL+shift+F6”(如果键盘上有Fn键,可以同时按“CTRL+shift+F6+Fn”,是一样的效果);3.输入登录操作员的密码,【确定】即可。注:文字太多,看着费劲--戳我查看图文并茂版【跟我学软件】教程。
总账反记账,具体操作步骤如下:1.点击最上面一行菜单栏的【总账】——【期末】——【对账】;2.在【对账】界面,同时按【ctrl+h】两个键,系统提示【恢复记账前功能状态已被激活】然后点击【确定】;3.然后点击最上面的进入上方菜单【总账】——【凭证】——【恢复记账前状态】,然后选择恢复方式【最近一次记账前状态】或【月初状态】,点击【确定】;4.此时系统会提示要【输入口令】,【口令】是账套主管登录软件的密码,有则输入后点确认,没有密码直接点击【确定】。温馨提醒:老版本软件不需要在对账界面激活恢复记账前状态,直接点击按照步骤3进行操作即可。注:文字太多,看着费劲--戳我查看图文并茂版【跟我学软件】教程。
您好,总账反结账步骤如下:1.点击【月末结账】,选中需要取消结账的月份;2.同时按“CTRL+shift+F6”(如果键盘上有Fn键,可以同时按“CTRL+shift+F6+Fn”,是一样的效果);3.输入登录操作员的密码,【确定】即可。注:文字太多,看着费劲--戳我查看图文并茂版【跟我学软件】教程。T3产品分很多模块,且各模块反结账需分别操作,方法也不同,请针对模块继续在机器人中搜索,如:T3总账如何反结账、T3固定资产如何反结账。