今天在使用用友T3财务软件的T3模块中遇到一个使用问题:
T3最开始时没有启用应付账款的辅助核算。请问现在启用后。怎么分清往来辅助核算呢?
具体的问题现象如下:
如果会计科目在中途需要启用辅助核算,请先备份账套数据:1.【总账系统】反结账、反记账、反审核到期初后,如果期初余额有科目期初,建议清空;2.点击【会计科目】,选择科目勾选上辅助核算;3.在进入【总账】-【设置】-【期初余额】中补录期初;4.在【填制凭证】中【查询】过滤此科目发生的凭证,补录辅助项明细数据。注:在科目有余额的情况下直接勾选辅助核算,科目数据在后期容易出现总账明细账对账不平的现象。年结操作时,科目的数据也容易出错,所以需反结账反记账到期初,清空期初余额后勾选辅助核算,重新录入期初,再找到科目相关凭证,调整辅助核算,或把科目的余额调整为零再勾选辅助核算。
我想确认下 清除了期初科目余额后补录了期初的科目余额后。 怎么处理已经发生的凭证的呢? 是直接查询该凭证后进行修改呢还是删除后重新制单啊?
另外最后一句话:或把科目的余额调整为零再勾选辅助核算。
调整为0后 再补录那些凭证么?
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
抱歉,没理解您说的合计具体指什么
如果 是合计的话那不就是要增行处理的么?
您好,直接到填制凭证界面选中科目查看辅助信息,没有录入的就补录下。科目的余额调整为零再勾选辅助核算这种方法不行的