今天在使用用友T3财务软件的T3模块中遇到一个使用问题:
用友T3已结转下年,发现上一年度有误,怎么反结账?新的年度里面的凭证也做了。
具体的问题现象如下:
用友T3已结转下年,发现上一年度有误,怎么反结账?新的年度里面的凭证也做了。
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
优秀
先做下账套备份,例如:登陆2018年,把账反结反记反审核到要修改的月份,然后到填制凭证修改,要是添加损益类凭证的话,要先删除之前结转期间损益凭证,再重新生成。修改了正确以后在审核、记账、结账到12月份。然后登陆2019年,把凭证反结反记反审核到最初始状态,然后关了T3,打开系统管理,系统——注册,以账套主管登陆(是做账最大权限的操作员,不是admin),选择修改的账套,会计年度:2019年,点确定。年度账——结转上年数据——结转总账系统(有其他模块先结转其他模块,最后结转总账。只有总账那就结转总账)
您好,将新年度反结账反记账到期初,再重新年结就可以了