今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题:
固定资产模块,已经结账,怎么反结账,需要
具体的问题现象如下:
固定资产模块,已经结账,怎么反结账,需要修改凭证
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
在菜单栏里面点击固定资产--处理--回复记账前状态(前提总账也要反结账)
例如5月份已经结账,最新月份是6月份,就用5月份登录固定资产,点击固定资产-维护-恢复月末俄结账前状态,取消月结。注意取消月结会影响6月新增资产和资产变动等,后续结账后要手工补录,请谨慎操作
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用友软件古老师,13年用友软件技术经验,有偿服务各类疑难杂症!
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