今天在使用用友T3财务软件的T3固定资产模块中遇到一个使用问题:
每次固定资产结账都会提示与总账不平(已经
具体的问题现象如下:
每次固定资产结账都会提示与总账不平(已经有好多月都不平了),请问一下这个应该怎么处理让它平衡?谢谢!
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
像我样情况请问在总账中凭证应该怎么做?
首选要保证从期初开始,固定资产和累计折旧科目的期初余额就要和固定资产原始卡片的累计折旧和原址相等,后续两边才能对账平衡。如果一开始两边就不平,可以在总账中做凭证将两边调整平衡
http://kuaiji.youku.com/service/?vid=56dd0feb09d814497375fdbd你看下这个视频,上面有说你这个问题的你的科目设置不对吧