今天在使用用友T3财务软件的T3采购管理模块中遇到一个使用问题:
期初的时候把预付款都做成了应付款,请问后
具体的问题现象如下:
期初的时候把预付款都做成了应付款,请问后来货到核销时如何做
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
需要做红字的应付单,然后红票对冲,冲销这笔应付单。再做预付款核销。
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用友软件古老师,13年用友软件技术经验,有偿服务各类疑难杂症!
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