今天在使用用友T3财务软件的T3财务报表模块中遇到一个使用问题:
大师们,我想请问下,我销售费分录有两笔借
具体的问题现象如下:
大师们,我想请问下,我销售费分录有两笔借方5000元,贷方1000元,在结转的时候借方-贷方4000元正确了,但是在利润表的数据是变为5000+1000=6000元,为什么会这样,麻烦帮帮忙,我是个新手
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
不客气
问题已解决,非常感谢
不懂了,本年利润不是结转的时候自己生成的吗?我现在要怎么定义呀
重新定义下本年利润,然后在重新结转
核对了,没问题,就是结转不出本年利润这块,总是多了一项主营业务收入
期间损益的凭证删掉,(去余额表看下,需要结转的数对不对)然后重新结转
为什么期间损益结转生成的凭证会多出一项主营业务收入呢?为什么不是本年利润?因为这样影响到利润表数据录入那块。
为什么期间损益结转生成的凭证会多出主营业务收入呢?
利润表去跟余额表核对(保证所有的支出发生在借方,所有的收入发生在贷方)
请问为什么利润表的数据跟期间损益结转的数据不一致呢?
您好:将期间损益的那张凭证删除,将贷方1000,写成红字借方1000,然后做期间损益结转,记账-重新出报表