今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题:
请问 我之前走的待摊费用 摊多了
具体的问题现象如下:
请问 我之前走的待摊费用 摊多了 然后走了一个 借 预付账款-待摊费用 贷 管理费用 这样走错了 管理费用不能计入贷方 接下来该怎么处理 谢谢
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
您好,先要取消结账,再取消记账。操作方法请参考:http://service.chanjet.com/zhishi/53902f2cf8b1693f362f2190
反结账反记账操作在哪 啊
反结账反记账,作废那张期间损益凭证,改完那张错误凭证之后在重新结转;
麻烦再问一个问题 我之前月份出错了 已经结账了 是哪个期间损益结转错了 然后是 反结账反记账反审核吗 这个操作完成以后需要把期间损益这张凭证作废吗还是别的操作
不客气,祝您工作愉快!
谢谢
可以的
借 预付账款-待摊费用 贷 管理费用 但是管理费用的金额在借方红字 两个都是借方能行事吧
借 预付账款-待摊费用 贷 管理费用 但是管理费用的金额在借方红字 两个都是借方能行事吧
您好!把这张凭证的管理费用改为借方红字