今天在使用用友T3财务软件的T3核算管理模块中遇到一个使用问题:
我想问下,我购销存各个模块已经结账并制单
具体的问题现象如下:
我想问下,我购销存各个模块已经结账并制单传到总账了,那么接下来我的结转成本怎么做呢?
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
这样是不是就是一套完整的业务坐下来了。我还想问下,在核算里,往来单位制单,和客户往来制单提现的是什么呢?
您好!是的。
就和期间损益结转一样是么? 但是期间损益结转是挂本年利润科目,销售成本是挂收入科目或者成本科目是么?
在总账-期末-转账定义-销售成本结转中定义,然后总账月末做销售成本结转;