今天在使用用友T3财务软件的T3采购管理模块中遇到一个使用问题:
7月份做多了预付款,但7月已经结账了,8
具体的问题现象如下:
7月份做多了预付款,但7月已经结账了,8月怎么调回来?
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
如果多做了预付款单,可以做一张应付款,然后预付冲应付冲抵掉就可以了。
也还是要核销单据吗
填制红字付款单
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用友软件古老师,13年用友软件技术经验,有偿服务各类疑难杂症!
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