今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题:
之前账已结至2016年9月,因需要修改凭
具体的问题现象如下:
之前账已结至2016年9月,因需要修改凭证,反结账至2016年3月后,并在修改完凭证(没有对固定资产反结账,也没有对其进行任何修改)后,重新审核、记账,但在结2016年3月总账是不能结账,其理由是“固定资产未结账”。请问是什么问题?又如何解决?以前用U89时,随便反结账,然后对凭证进行修改,修改赛后,重新审核、记账、结账。
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
您好,正常情况下这个是允许的,不会提示固定资产未结账,提示这个应该是固定资产的结账标志有误导致,您看下gl_mend表里固定资产的结账标志是否正确