今天在使用用友T3财务软件的T3工资模块中遇到一个使用问题:
工资没有进行分摊就去结账了,现在反结账提
具体的问题现象如下:
工资没有进行分摊就去结账了,现在反结账提示这个,怎么操作呢
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
可以的。
我录入8月得而已,9月的话重新分摊可以的吧?
可以手工录入8月份工资的凭证的。但是这样工资模块就不可以分摊生成凭证到总账了。
工资没有分摊就结账了现在无法反结账,我可以在凭证手动录入8月份工资吗?这样数据会准确吗
如果按照我说的方案处理不了,只能建议联系下你的服务商帮你处理下,如果是伙伴提交下支持网问题。
没有 凭证,无法反记账呢
你总账取消记账然后在操作下,然后以下个月的操作日期进入——业务处理——反结账——确认 试下。
工资没有分摊就结账了现在无法反结账,我可以在凭证录入8月份工资吗?这样数据会准确吗
我的意思是总帐已经8月份反结账了啊,但是工资模块无法反结账啊,反结账提示总帐系统已结账。
总账先反结账,然后工资反结账操作步骤:1、当结账完成后,发现数据有误,需要修改,则需要“取消结账”2、下个月的操作日期进入——业务处理——反结账——确认。注意点: 反结账完成后,新的月份的操作将自动删除,并且操作之前请备份下账套数据。
问题是现在是工资模块无法反结账呢,总帐是没有凭证的
请反月结总账。1. 反结账:总账——期末——结账——选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6——显示取消结账即可 2. 反记账:总账——期末——对账——在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出 总账——凭证——恢复记账前状态——选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定 3. 取消审核(应有审核人取消审核):总账——凭证——审核凭证——确认——确定——审核——成批取消审核——确定——退出——退出