今天在使用用友T3财务软件的T3财务分析模块中遇到一个使用问题:
应付职工薪酬221101 怎么结转到管
具体的问题现象如下:
应付职工薪酬221101 怎么结转到管理费用5602 里面?
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
恩,好的
好的,我先确认下,稍后给您答复。
您将您对应结转设置界面截图给我看下
对应结转生成的
您手工填写的还是对应结转生成的?
这张凭证为什么是红字的?哪里出错了吗?
您好,一般是手工做凭证,借:管理费用5602,贷:应付职工薪酬221101您可以使用总账--期末里面的对应结转,设置结转。具体的操作方法您可以参考知识库的操作方法:http://service.chanjet.com/zhishi/55ecf08509d814d722df2422