今天在使用用友T3财务软件的T3初始化模块中遇到一个使用问题:
T3普及版 10.8请问下,T3年结钱
具体的问题现象如下:
T3普及版 10.8请问下,T3年结钱需要怎么操作。我是新人,上次看了社区帮助视频,但是还是不太懂,上面提到要将本年利润结转到未分配利润,这个要这么做,另外辅助核算的客户供应商两清怎么清。另外请问下,如果上一年度利润是亏损的我要怎么办本年利润结转最后,是不是先结转本年利润到未分配,然后客户供应商两清,然后12月份结账,然后建立年度帐,结转到新一年度。
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
请问,如果在上年的12月份月结的时候,没有操作供应商客户的两清,也没有把本年利润转到未分配,可以进行年结吗,会有问题吗,可以挽救吗
先结转本年利润到未分配,然后客户供应商两清 。这两个没有先后顺序,都 可以
先结转本年利润到未分配,然后客户供应商两清 。这两个没有先后顺序,都 可以
本年利润结转到未分配利润 :手工在总账填制凭证。 客户供应商两清怎么清在“往来管理”模块,点击“客户或供应往来两清”进行操作。上一年度利润是亏损的,那么就是 :借 末分配利润 贷: 本年利润 进行结转。