今天在使用用友T3财务软件的总账系统T3模块中遇到一个使用问题:
固定资产模块,已经结账,怎么反结账,需要
具体的问题现象如下:
固定资产模块,已经结账,怎么反结账,需要修改凭证
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
注,若反结账2月则三3月固定资产的操作会清空
您好,当月中打开固定资产,上方有一个固定资产~处理-你选择恢复记账前状态就可以
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用友软件古老师,13年用友软件技术经验,有偿服务各类疑难杂症!
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